
您好,請問如果對原固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行拆分,拆分為兩個部分,拆分后將會生成固定資產(chǎn)清理卡片,需要生成會計憑證,這個會計分錄我認(rèn)為是借:固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清理,拆分后將新增固定資產(chǎn)卡片,這兩個卡片生成的會計憑證是借:固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 固定資產(chǎn)清理,請問這樣是對的嗎?謝謝
答: 同學(xué)你好 是什么軟件
什么是固定資產(chǎn)清理,為什么放借方?為什么放貸方?會計憑證應(yīng)該怎么寫?
答: 您好,就是處置固定資產(chǎn)用的科目,借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn),收到處置收益,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,再把固定清理的余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這次我有筆做了處置固定資產(chǎn)報廢的憑證。憑證中有固定資產(chǎn)清理的科目,是借固定資產(chǎn)清理:8674.90,累計折舊:29204.10,貸固定資產(chǎn):37879;借:營業(yè)外支出8674.90,貸固定資產(chǎn)清理8674.90,為何金碟出報表的時候資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)清理那一欄沒有數(shù)字呢?
答: 你好,因為你借方,貸方發(fā)生額一致,期末固定資產(chǎn)清理就沒有余額了啊


故意的天空 追問
2019-08-15 21:04
文老師 解答
2019-08-15 21:08
故意的天空 追問
2019-08-15 21:09
文老師 解答
2019-08-15 21:18