
我公司成立好幾年了,只有流水賬,應(yīng)收賬款,銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存商品,本月開始建立內(nèi)部賬,怎么建賬呢?
答: 你好,根據(jù)銀行存款,實(shí)收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了
1、5月銀行付款:借庫(kù)存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發(fā)票:借庫(kù)存商品-面膜。 貸:庫(kù)存商品-暫估2、5月收到發(fā)票借:庫(kù)存商品-面膜。 貸:應(yīng)付賬款6月付款借:應(yīng)付賬款。 貸現(xiàn)金對(duì)嗎?
答: 是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請(qǐng)?jiān)隍?yàn)票時(shí)加入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票是借:庫(kù)存商品/貸:應(yīng)付賬款/庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款嗎?
答: 你好,你單位對(duì)外是提供信息服務(wù)?

