
老師你好!新成立公司(一般納稅人),二個(gè)老板合伙的,籌建時(shí)各自付所有費(fèi)用,這樣我做賬是不是借:該是什么費(fèi)用就是什么費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。
答: 籌建期記管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)就可以 貸其他應(yīng)付款-xx
老師一般納稅人購(gòu)買商品都掛應(yīng)付賬款,報(bào)銷費(fèi)用現(xiàn)金嗎
答: 可以,銀行報(bào)銷也可以的,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人應(yīng)付賬款貸方期初數(shù)多錄入了2268,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款貸方多2268,怎么調(diào)能把賬調(diào)平呢
答: 你好; 多錄入了之前不平 ; 你是把差異金額錄入利潤(rùn)分配去了的話; 那么你做賬 :借 應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)


K14610790207665 追問(wèn)
2019-08-15 10:43
K14610790207665 追問(wèn)
2019-08-15 10:44
郭老師 解答
2019-08-15 10:46