
老師,我上個月的成本掛錯了,借:營業(yè)成本6768貸:應(yīng)付賬款6768,實際應(yīng)付賬款是6677,這個月付款了,那我這個月的分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,沖銷成本 借;應(yīng)付賬款,貸;營業(yè)成本 6768-6677 然后付款 借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款 6677
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款我現(xiàn)在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)成本借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)成本
答: 你好,是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估成本分錄可不可以借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款
答: 1、估入 借:庫存商品-XXX 貸:應(yīng)付賬款--暫估 2、下月初,暫估入賬要沖回 借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估(紅字) 估價入賬是在沒有取得發(fā)票時暫估入賬的,取得發(fā)票時,就不是暫估入賬了。暫估入賬可以用入庫單作為附件。


明天會更好 追問
2019-08-15 09:52
鄒老師 解答
2019-08-15 10:00