
老師你好,小規(guī)模專票+普通發(fā)票沒有超過30萬 增值稅只是專票交,普通發(fā)票不交嗎?
答: 對(duì),這個(gè)普票部分是不用繳納的。
我們公司是小規(guī)模的,我司6月份開了21. 5萬元的普通發(fā)票給對(duì)方公司,現(xiàn)在對(duì)方公司要求把普票退給我司,需要重新開專票給他們,現(xiàn)在就是我想問一下,接下來要怎么辦理發(fā)票沖紅,原來交過稅了可不可以退稅,還需要辦理那些稅務(wù)方面的事情。
答: 你好,自己在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票的普票就好,重新開具專票,如果之前交了增值稅,那么這次一筆紅票金額一筆藍(lán)字金額,剛好這個(gè)月不用交稅,所以不存在退稅問題
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模,又開普通發(fā)票,又開專用發(fā)票,怎么交稅?謝謝老師
答: 開具的專用發(fā)票是需要納稅的。 比如說本季度我開了普票26萬,開了專票3萬,總共沒超過30萬,我要怎么申報(bào)稅呢? 在代開發(fā)票填寫代開專用發(fā)票不含稅金額,第一行填寫代開發(fā)票不含稅金額 然后把普通發(fā)票不含稅金額填寫在小微企業(yè)免稅銷售額(公司類型填寫)或者未達(dá)起征點(diǎn)銷售額(個(gè)體戶類型填寫)欄次


現(xiàn)代的冬天 追問
2019-08-14 17:29
徐阿富老師 解答
2019-08-14 17:31
現(xiàn)代的冬天 追問
2019-08-14 17:32
徐阿富老師 解答
2019-08-14 17:41