
您好 請(qǐng)問(wèn):我單位無(wú)形資產(chǎn)(軟件)原入賬價(jià)值10萬(wàn),支付3萬(wàn),7萬(wàn)未支付,但收到全額發(fā)票并按月攤銷。后軟件未繼續(xù)開(kāi)發(fā),也不再使用,7萬(wàn)也不需支付。對(duì)方把10萬(wàn)發(fā)票作廢,提供了3萬(wàn)元的發(fā)票。我應(yīng)該如何賬務(wù)處理?
答: 你好!按紅票原分錄沖紅按藍(lán)字發(fā)票入賬,調(diào)增攤銷金額
老師你好,當(dāng)月支付了軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)預(yù)付款,對(duì)方開(kāi)具了全額發(fā)票,那當(dāng)月無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)處理要攤銷嗎
答: 具體要怎么賬務(wù)處理有完整分錄嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
次月怎么作廢發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做
答: 你好 是專票還是普票 。 是否購(gòu)買方有認(rèn)證發(fā)票 。 你們之前分錄怎么做的這樣好判斷怎么處理分錄

