
老師:以前年度所得稅多交了,稅務(wù)局讓調(diào)減費(fèi)用怎么處理
答: 你好 就是把你的費(fèi)用減少 你利潤多了 對(duì)應(yīng)的所得稅金額增大 就沖你的企業(yè)所得稅了 就不讓你退稅了;你自己看下匯算的表 適當(dāng)?shù)臏p去費(fèi)用就行
老師,交上一年度所得稅年報(bào)需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫呢?需要涉及調(diào)整以前年度損益嗎?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司以前年度所得稅最多只交30萬左右,今年賬務(wù)調(diào)整按實(shí)際的成本核算后,利潤增加了,所得稅第一季度就要交30多萬,這樣稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)跳出什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
答: 你好,這個(gè)談不上什么風(fēng)險(xiǎn)

