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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-14 13:06

您好
繳納的時候
借:其他應收款——代收代繳公積金
貸:銀行存款
收到的時候
借:銀行存款
貸:其他應收款——代收代繳公積金

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您好 繳納的時候 借:其他應收款——代收代繳公積金 貸:銀行存款 收到的時候 借:銀行存款 貸:其他應收款——代收代繳公積金
2019-08-14 13:06:36
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發(fā)數)3221 你好,你可以參照一下這個過程
2018-04-03 09:58:22
那就根據現金做就是了 貸庫存現金
2019-06-13 10:41:02
老師,比如這個月10號公積金到賬,那15號停了,那他10月份也是交的,如果10號停,15號公積金少交?
2018-10-30 10:58:21
你好,個人部分計入福利費,借:管理費用-社保 /公積金 管理費用-福利費 貸:銀行存款
2019-08-21 10:49:52
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