
老師 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)貨沒有發(fā)票 稅前不可以抵扣 需要多交稅 進(jìn)項(xiàng)稅不也是我們單位出的嗎?是不是取不取得發(fā)票都是多付了稅錢呢?
答: 需要繳納貨款*13%的稅款 你要取得這個(gè)發(fā)票不就可以抵扣稅款了
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下我公司去年開出去的專票購(gòu)貨方公司名開錯(cuò)了,對(duì)方也已經(jīng)認(rèn)證了,我現(xiàn)在要紅沖,請(qǐng)問(wèn)紅沖后再開具正確的發(fā)票,對(duì)方要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那對(duì)對(duì)方的認(rèn)證抵扣有影響嗎?會(huì)不會(huì)造成對(duì)方多交稅什么的?
答: 沒有影響的,他這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再認(rèn)證就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
8月份開錯(cuò)客戶納稅號(hào),現(xiàn)在拿回來(lái),沖紅打印紅字專票,然后再根據(jù)之前開一個(gè)一模一樣的發(fā)票,只是稅號(hào)改正確了,這個(gè)月會(huì)不會(huì)多交稅?我這邊是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)填開的,之前的都已經(jīng)抵扣了
答: 你好 ;? ?你是月報(bào)還是季報(bào)的? 月報(bào)的話? 你現(xiàn)在紅沖了 在做? 開。 金額不變的話 之前報(bào)稅了 就不用多繳納稅費(fèi)的?


帆 追問(wèn)
2019-08-14 11:18
軼塵老師 解答
2019-08-14 11:22