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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-08-13 22:55

您好,建議與供應商協(xié)商按開票價進貨,再讓供應商開具發(fā)票給貴企業(yè)就行了。

Lily 追問

2019-08-13 23:11

老師,客戶下單給我們,他不是所有的單都要開票,只是客戶在銷售產品中他的客戶要求要開票,他才要我們開票的,而且他開什么產品型號給客戶,我們就開回對應的型號專票,所以我們也要向供應商要對應型號的抵扣票。

Lily 追問

2019-08-13 23:13

比如,這個月有個客戶轉3萬多到我們公戶要求開票的,但要開哪些型號的產品,現(xiàn)在未知,只有等他客戶要求要票了,他才根據銷售給客戶的型號開票。

王雁鳴老師 解答

2019-08-13 23:13

您好,是的,那您可以按貴單位客戶的要求,等客戶要開具發(fā)票的時候,讓客戶提供明細,再給客戶說等幾天,再把這個明細給供應商,讓供應商把發(fā)票開給貴方,貴方再開具發(fā)票給客戶,這樣比較好。

Lily 追問

2019-08-13 23:32

好的,明白了。謝謝王老師!

王雁鳴老師 解答

2019-08-13 23:34

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

Lily 追問

2019-08-13 23:34

問題是我們的供應商也要他的供應商開給他,他才可以開給我們。

王雁鳴老師 解答

2019-08-13 23:36

您好,那就提前處理,拖一下您的客戶就行了。

Lily 追問

2019-08-13 23:40

今天我們的客戶就是先開了發(fā)票給他的客戶,才問我們要進項發(fā)票的,他也急呀

王雁鳴老師 解答

2019-08-13 23:44

您好,那這樣的話,就先給您的客戶開具發(fā)票,盡快再給您的供應商要回發(fā)票吧。

Lily 追問

2019-08-13 23:51

我們公司之前沒開過發(fā)票,外賬說第一次開票要先拿到抵扣票才能開!

王雁鳴老師 解答

2019-08-13 23:54

您好,那這樣的話,就只能先讓供應商開具發(fā)票,之后,再給您的客戶開具發(fā)票了。

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相關問題討論
您好,建議與供應商協(xié)商按開票價進貨,再讓供應商開具發(fā)票給貴企業(yè)就行了。
2019-08-13 22:55:44
您好!實際上這個并沒有這樣要求,不過品名一般要一致。
2018-07-16 10:09:41
你好,現(xiàn)在取得的小規(guī)模期間的發(fā)票,做進項稅額轉出就可以。
2018-10-11 11:03:08
你好,5月1號發(fā)生的納稅義務按照0.16的稅率開票即可
2018-05-14 14:09:33
可以
2017-04-28 11:36:34
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