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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-13 20:31

您好,您可以應(yīng)付賬款不平是嗎,您可以把產(chǎn)額做財務(wù)費(fèi)用--匯兌損益,以后涉及的外幣的,是需要設(shè)置雙幣制核算的

紫伊藤 追問

2019-08-13 21:31

老師,我不太懂

紫伊藤 追問

2019-08-13 21:33

應(yīng)該賬款不平,應(yīng)付賬款美元余額在借方,實(shí)際上美元支付的已經(jīng)平了

文老師 解答

2019-08-13 21:37

您同一個科目應(yīng)該是同時設(shè)置美元和人民幣的

紫伊藤 追問

2019-08-13 21:38

,沒有設(shè)置,原來一直都是人民幣的,上面的分錄是發(fā)生在6月份,在7月份發(fā)現(xiàn)的,不知道怎么處理了

文老師 解答

2019-08-13 21:39

您可以反結(jié)賬回去改嗎

紫伊藤 追問

2019-08-13 21:40

可以反結(jié)賬,但不知道怎么改呢

文老師 解答

2019-08-13 21:59

就是改成美元和人民幣一起核算的,到時候外幣的金額是一樣的,人民幣的差額計入財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益

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您好,您可以應(yīng)付賬款不平是嗎,您可以把產(chǎn)額做財務(wù)費(fèi)用--匯兌損益,以后涉及的外幣的,是需要設(shè)置雙幣制核算的
2019-08-13 20:31:24
現(xiàn)在可以調(diào)整,做成 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-06-27 20:14:06
是的可以按你這個做沒問題
2019-03-05 15:48:46
你好,具體是什么業(yè)務(wù),你之前是怎么做的會計分錄?
2018-10-08 15:36:16
這樣做分錄是正確的了呢
2018-07-31 11:02:48
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