
老師,你好,海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是用美元支付6003.75的,,匯率6.8893,計算得人民幣是41361.63元是付款時,分錄是借:應(yīng)付賬款(6003.75美元)41361.63,貸:銀行存款 (6003.75美元)41361.63。收到的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票6003.75美元,匯率6.8513,人民幣41133.49元,分錄借:其他應(yīng)付款41133.49,貸:應(yīng)付賬款41133.49,憑證中沒有錄美元,不知道怎么做了
答: 您好,您可以應(yīng)付賬款不平是嗎,您可以把產(chǎn)額做財務(wù)費(fèi)用--匯兌損益,以后涉及的外幣的,是需要設(shè)置雙幣制核算的
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發(fā)的,但是代賬公司會計做成結(jié)其他應(yīng)付款了,銀行賬都沒做,那現(xiàn)在可以調(diào)整嗎,做成接借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 現(xiàn)在可以調(diào)整,做成 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)票前幾個月拿到已經(jīng)做賬做進(jìn)了,之后付款時做了其他應(yīng)付款 銀行存款,怎么沖回其他應(yīng)付款這筆
答: 你好,具體是什么業(yè)務(wù),你之前是怎么做的會計分錄?
老師你好,上月發(fā)票沒來先付款的,分錄是借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 這月發(fā)票來了是專票并已認(rèn)證轉(zhuǎn)出,那么這月做賬看圖片,這月做賬對么?
老師好,一起有一筆分錄掛錯科目了,借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要改為 貸:應(yīng)付賬款,怎么做比較好
公轉(zhuǎn)私付了房租3萬!付的當(dāng)月已做借:其他應(yīng)付款-房租貸:銀行存款!后面確認(rèn)不會來發(fā)票了,怎么處理


紫伊藤 追問
2019-08-13 21:31
紫伊藤 追問
2019-08-13 21:33
文老師 解答
2019-08-13 21:37
紫伊藤 追問
2019-08-13 21:38
文老師 解答
2019-08-13 21:39
紫伊藤 追問
2019-08-13 21:40
文老師 解答
2019-08-13 21:59