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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-08-13 17:54

不做預(yù)算的事業(yè)單位就不存在預(yù)算會計
直接按財務(wù)會計處理,不存在同時用這兩項科目

々倩* 追問

2019-08-13 17:56

那是不是我以前的非流動資產(chǎn)基金和財政補助結(jié)轉(zhuǎn)都同時轉(zhuǎn)入3001累計盈余

々倩* 追問

2019-08-13 18:01

還有我以前年度已經(jīng)支了的固定資產(chǎn)現(xiàn)在怎么計提折舊

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 18:29

之前的處理是對的,屬于累計結(jié)余。
你之前的固定資產(chǎn),現(xiàn)在折舊是
借,單位管理費用
貸,固定資產(chǎn)累計折舊

々倩* 追問

2019-08-13 18:42

我看新舊科目銜接,以前的財政補助結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)入3001累計盈余還是8001資金結(jié)存還是8101財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 19:55

你之前是收付實現(xiàn)制
是結(jié)轉(zhuǎn)到資金結(jié)存處理的

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不做預(yù)算的事業(yè)單位就不存在預(yù)算會計 直接按財務(wù)會計處理,不存在同時用這兩項科目
2019-08-13 17:54:47
同學(xué)你好 是多選吧 AD
2024-09-12 12:52:47
您好,資產(chǎn)類一般在借方,負(fù)債、凈資產(chǎn)類一般在貸方,預(yù)算收入一般在貸方,預(yù)算支出一般在借方,資金結(jié)存兩方都會存在
2020-01-02 15:03:49
這個沒有,
2017-03-26 16:38:07
你好,同學(xué)。 你這個是減少結(jié)余,所以是用結(jié)余分配處理的哈
2020-06-30 12:42:34
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