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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-08-13 10:32

正確的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  不過你前面的已經(jīng)抵減完畢了 那么就不需要修改了

露絲 追問

2019-08-13 10:35

您能不能告訴我正確的計(jì)提和實(shí)際抵減后怎么做分錄

軼塵老師 解答

2019-08-13 10:36

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益  然后月末的時(shí)候  沖減應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方

露絲 追問

2019-08-13 10:40

沖減的時(shí)候借方是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)扣除嗎?

軼塵老師 解答

2019-08-13 10:41

沖減應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目啊

露絲 追問

2019-08-13 10:43

是啊,沖到時(shí)候借方計(jì)入什么科目呢?

軼塵老師 解答

2019-08-13 10:45

這個(gè)沖減是自己算的  比如你銷項(xiàng)大于進(jìn)行 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額  繳納的時(shí)候就自動(dòng)沖減借方余額了

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相關(guān)問題討論
你好,按照發(fā)票開具的百分之1的稅額做分錄
2020-07-11 13:14:44
正確的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 不過你前面的已經(jīng)抵減完畢了 那么就不需要修改了
2019-08-13 10:32:10
你好,你這個(gè)借銷項(xiàng) 19000 。借簡易征收12000 貸減免稅額4000 貸未交增值稅。27000
2025-01-06 17:57:19
不是的,這個(gè)是正常的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
2019-02-19 15:50:57
你好,是的
2017-06-07 16:27:21
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