
增值稅按1%減免,發(fā)生是應(yīng)交增值稅做會計(jì)分錄按發(fā)票上的金額做分錄嗎?
答: 你好,按照發(fā)票開具的百分之1的稅額做分錄
老師,前幾個(gè)月計(jì)提加計(jì)抵減發(fā)生額時(shí)做的分錄是借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)扣除 貸 其他收益 。這個(gè)月之前的全部已抵減了,那應(yīng)該怎么做分錄?
答: 正確的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 不過你前面的已經(jīng)抵減完畢了 那么就不需要修改了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,這個(gè)分錄是工作中誤報(bào)增值稅產(chǎn)生多繳額的情況下做的分錄嗎?
答: 不是的,這個(gè)是正常的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。


露絲 追問
2019-08-13 10:35
軼塵老師 解答
2019-08-13 10:36
露絲 追問
2019-08-13 10:40
軼塵老師 解答
2019-08-13 10:41
露絲 追問
2019-08-13 10:43
軼塵老師 解答
2019-08-13 10:45