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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-12 08:17

你好,你之前勾選認證的時候所做的分錄是?

吳月 追問

2019-08-12 08:18

借原材料借進項稅,我現(xiàn)在是在調(diào)之前會計做的帳發(fā)現(xiàn)的問題,

鄒老師 解答

2019-08-12 08:18

你好,納稅申報發(fā)現(xiàn)沒有這個發(fā)票,應當做之前相反分錄沖銷才是的

吳月 追問

2019-08-12 08:19

但是現(xiàn)在不是已經(jīng)過年了嗎,現(xiàn)在分錄要怎么做呢

吳月 追問

2019-08-12 08:20

跨年

吳月 追問

2019-08-12 08:21

勾選認證系統(tǒng)里有這張發(fā)票,只是報稅的時候沒有帶出來,

鄒老師 解答

2019-08-12 08:21

你好,借;應付賬款等科目,貸;原材料,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
如果涉及了損益科目,就通過以前年度損益調(diào)整科目核算

吳月 追問

2019-08-12 08:22

勾選認證系統(tǒng)里有這張發(fā)票,只是報稅的時候沒有帶出來,紙質(zhì)的發(fā)票也有的,

鄒老師 解答

2019-08-12 08:24

你好,那是什么原因?qū)е碌膱蠖惖臅r候沒有帶出來呢?

吳月 追問

2019-08-12 08:26

這個之前會計的原因我也不是太清楚,我看了下日期勾選認證日期和報稅日期是同一天,估計是系統(tǒng)還沒有上傳成功

鄒老師 解答

2019-08-12 08:27

你好,那之后這個發(fā)票就一直沒有抵扣?

吳月 追問

2019-08-12 08:28

沒有

鄒老師 解答

2019-08-12 08:29

你好,那就需要按普通發(fā)票入賬,把之前的分錄這樣做調(diào)整分錄
借;原材料,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

吳月 追問

2019-08-12 08:30

好的,感謝老師

鄒老師 解答

2019-08-12 08:30

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,你之前勾選認證的時候所做的分錄是?
2019-08-12 08:17:14
你好,跟哪里差了一分錢
2022-04-14 09:35:45
不用做進項轉(zhuǎn)出的正常抵扣就可以的。
2022-04-19 20:54:24
不轉(zhuǎn)出,可以抵扣的,
2020-04-10 13:51:43
同學 你好?領(lǐng)用外購原材料的進項稅額用于什么呢?要看用途是否轉(zhuǎn)出呢。
2022-03-17 15:36:10
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