王老師你好 我想問一下就是我們公司是新建的企業(yè) 然后7月份開出一張工程發(fā)票 我前期材料發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票 那我該如果進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理呢
可愛的鋼筆
于2019-08-11 09:57 發(fā)布 ??643次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-11 10:48
您好,正常的賬務(wù)處理,借,工程物資,或者工程施工等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
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您好,正常的賬務(wù)處理,借,工程物資,或者工程施工等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2019-08-11 10:48:15

只要稅目沒錯(cuò)就是了哈,備注了也沒關(guān)系
2024-02-02 14:51:50

您好!可以的。沒什么問題。
2017-11-21 11:57:06

您好,銷項(xiàng)發(fā)票為材料發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為材料發(fā)票加勞務(wù)發(fā)票,可以的。
2019-05-18 18:03:30

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-01-10 23:02:55
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王雁鳴老師 解答
2019-08-11 10:48