老師好,這個(gè)有月,補(bǔ)差的7月8月的社保,申稅個(gè)稅時(shí),這 問(wèn)
你好,需要申報(bào)的,報(bào)個(gè)人部分 答
跨區(qū)域預(yù)繳所得稅,預(yù)繳了所得稅,季度申報(bào)申報(bào)是虧 問(wèn)
你好,是匯算退,季度不退 答
老師月底需要計(jì)提所得稅嗎 問(wèn)
同學(xué),你好 需要計(jì)提的 答
你好,出租辦公樓三個(gè)辦公區(qū)域 30萬(wàn),由于三季度開(kāi)票 問(wèn)
可按實(shí)際租金30萬(wàn)進(jìn)行申報(bào) 答
老師,我想問(wèn)一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問(wèn)
你好,可以借款借出去。 答

計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響=應(yīng)納稅所得額-(期末遞延所得稅資產(chǎn)-期初遞延所得稅資產(chǎn))-(期末遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅負(fù)債)?
答: 你好,同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額/應(yīng)納稅所得額企業(yè)所得稅稅負(fù)率= 應(yīng)納所得稅額/應(yīng)稅收入這二個(gè)那個(gè)對(duì)呢?
答: 你好,同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù),那么第一個(gè)。 如果你是計(jì)算會(huì)計(jì)上的稅負(fù),第二個(gè)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷(xiāo)售產(chǎn)品計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債 實(shí)際發(fā)生時(shí)比計(jì)提的少,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),怎么考慮 這個(gè)影響
答: 您好,如果相差不大時(shí),在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),可以不考慮這個(gè)影響。
我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,關(guān)于預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提和實(shí)際發(fā)生時(shí),對(duì)應(yīng)納稅所得額的調(diào)整
老師,這里算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候要加上300還是300???告訴我們沖減預(yù)計(jì)負(fù)債200是什么意思啊?
負(fù)債形成的可抵扣暫時(shí)性差異,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),如何調(diào)整比如預(yù)計(jì)負(fù)債,廣宣費(fèi)


唐a秀 追問(wèn)
2019-08-10 16:24
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-08-10 17:29