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杜
于2019-08-10 16:01 發(fā)布 ??2275次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-08-10 16:02
你好,之前的分錄是怎么做的。
杜 追問
2019-08-10 16:07
之前付款是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款
月月老師 解答
2019-08-10 16:08
你好借:成本費用貸:銀行存款預(yù)付賬款
上月付了5000尾款,款清,然后發(fā)票收到
2019-08-10 16:09
你好,分錄借:成本費用 發(fā)票總額貸:預(yù)付賬款銀行存款5000
2019-08-10 16:14
我是做了管理費用,但是這個月費用就很高了。
2019-08-10 16:16
你好,月末結(jié)專本年利潤借:本年利潤貸:管理費用
2019-08-10 16:18
單獨結(jié)轉(zhuǎn)這一筆嗎?
2019-08-10 16:19
不是月末本來都要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
2019-08-10 16:20
你好,我就是指月末要結(jié)轉(zhuǎn)的,不需要單獨結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-08-10 16:23
是的,月份是要結(jié)轉(zhuǎn)的,但是就是我以前年度的費用做在這個月,導致這個月費用很高費用很高。
2019-08-10 16:32
你好,以前年度用以前年度損益調(diào)整科目。
2019-08-10 16:35
不是,就是剛剛我說的這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做?
2019-08-10 16:41
你好,沒明白你的意思,你是以前年度的費用,還是當月的。
2019-08-10 16:48
以前年度的費用,總費用65000元,前年付了60000,一直掛在預(yù)付賬款 ,上月付尾款5000元然后對方才開的發(fā)票,這個要怎么入賬
2019-08-10 16:50
你好借:管理費用65000貸:預(yù)付賬款60000銀行存款5000就這樣做分錄。
2019-08-10 17:04
這個就是覺得這樣當月費用很大,
2019-08-10 18:43
你好,沒關(guān)系的,所得稅還會減少了。
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以前年度付的費用記到預(yù)付賬款,上月支付尾款,發(fā)票上月收到,這個賬怎么做?
答: 你好,之前的分錄是怎么做的。
如果賬上有以前年度遺留的預(yù)付賬款核對不出來 應(yīng)該怎么處理 大概5000多
答: 你好,需要找出多出來的原因,才知道如何做調(diào)整分錄的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,去年的預(yù)付賬款 今年才收到發(fā)票 可以直接確認費用吧 不到1000元 不用再以前年度調(diào)整了吧
答: 你好,可以,可以直接計入費用
收回以前年度預(yù)付賬款如何做雙分錄
討論
老師核對往來賬,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款貸方有余額2萬多,跟對方公司聯(lián)系是平掉的不知道以前年度哪里弄錯了,現(xiàn)在要平掉怎么弄?
請問以前年度購貨時做了預(yù)付賬款,今年退回部分貨款怎么記賬?
款付了,沒有做存貨或者費用,發(fā)票沒收到(丟了),時間很久了,企業(yè)選擇做以前年度損益,沖平應(yīng)付賬款,是否有風險,不影響利潤
16年的房租發(fā)票這個月才認證掉,入賬時可以直接借管理費用,貸預(yù)付賬款嗎?還是需要通過以前年度損益的?
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-08-10 16:07
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2019-08-10 16:08
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