老師好 有個(gè)員工, 老板打印他的社保 個(gè)人部份 問(wèn)
可全部計(jì)入 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 答
你好,稅務(wù)系統(tǒng)里存在以前年度未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,查 問(wèn)
同學(xué),你好 可以 選取其他 答
老師好,企業(yè)發(fā)生的保函擔(dān)保費(fèi)是什么?記入哪個(gè)科目? 問(wèn)
你好,可計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 答
請(qǐng)問(wèn)老師,每個(gè)月交多少稅,應(yīng)該怎么去計(jì)算?怎么通過(guò) 問(wèn)
你好,是的。就是你說(shuō)的這樣操作了。 答
老師,辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照后最長(zhǎng)多少時(shí)間做稅務(wù)登記? 問(wèn)
同學(xué),你好 一般30天內(nèi) 答

老師好,現(xiàn)在公司籌建期間,老板把錢(qián)轉(zhuǎn)給我,借 其它應(yīng)收款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 我收到錢(qián) 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其它應(yīng)付款?當(dāng)老板把錢(qián)都交給我的時(shí)候怎么記賬呢,之前記得其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款 怎么沖平呢
答: 你好,老板把錢(qián)轉(zhuǎn)給你,屬于個(gè)人性質(zhì),
老師好,現(xiàn)在公司籌建期間,之前老板自己管錢(qián),老板把公司股東得錢(qián)轉(zhuǎn)給我,借 其它應(yīng)收款 貸庫(kù)存現(xiàn)金, 我收到錢(qián) 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其它應(yīng)付款?當(dāng)老板把錢(qián)都交給我的時(shí)候怎么記賬呢,之前記得其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款 需要沖平嘛
答: 這給你的應(yīng)該都是實(shí)收資本吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
籌建期 銀行未開(kāi)戶前,各項(xiàng)費(fèi)用法人私人卡先支出,分錄是先做借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款:XX(法人)嗎?無(wú)發(fā)票部分是否需先剔除,然后做內(nèi)賬?
答: 您好,是的。是的。


冷梅子 追問(wèn)
2019-08-10 14:39
樸老師 解答
2019-08-10 14:42