
老師好,現(xiàn)在公司籌建期間,老板把錢轉(zhuǎn)給我,借 其它應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金 我收到錢 借庫存現(xiàn)金 貸其它應(yīng)付款?當(dāng)老板把錢都交給我的時候怎么記賬呢,之前記得其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款 怎么沖平呢
答: 你好,老板把錢轉(zhuǎn)給你,屬于個人性質(zhì),
老師好,現(xiàn)在公司籌建期間,之前老板自己管錢,老板把公司股東得錢轉(zhuǎn)給我,借 其它應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金, 我收到錢 借庫存現(xiàn)金 貸其它應(yīng)付款?當(dāng)老板把錢都交給我的時候怎么記賬呢,之前記得其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款 需要沖平嘛
答: 這給你的應(yīng)該都是實(shí)收資本吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
籌建期 銀行未開戶前,各項費(fèi)用法人私人卡先支出,分錄是先做借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款:XX(法人)嗎?無發(fā)票部分是否需先剔除,然后做內(nèi)賬?
答: 您好,是的。是的。


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2019-08-10 10:47
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