
老師,接前一個會計的內(nèi)賬工作,是不是不用填寫期初余額,只需要直接在填憑證那里直接填本月的憑證,填完后到月底就結(jié)轉(zhuǎn)利潤,然后在財務(wù)報表那里直接生成財務(wù)報表
答: 你好,是的,您的理解是正確
圖片有6月的憑證,科目余額表,利潤表,科目余額表的利潤與利潤表的利潤總額對不上,相差財務(wù)費用的0.14 ,但是利潤分析那個表就對得上,但利潤表就財務(wù)費用不同,財務(wù)費用個度出問題,是不是軟件設(shè)置出問題?
答: 你好!你那個憑證把財務(wù)費用那個能發(fā)來看看嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候點擊保存忘記修改日期了結(jié)果結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到2月了,而且二月份也有錄入憑證,作廢后為什么財務(wù)報表利潤表里還有二月份的帳
答: 你作廢之后重新生成的報表還有? 你是作廢,還是刪除?


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2019-08-10 12:44
佟老師 解答
2019-08-10 14:21