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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-09 16:36

你好,可以不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄

feeling 追問

2019-08-09 16:39

就是我們之前的會計做了  然后我現(xiàn)在沒做這筆分錄  那這樣科目余額表上留抵稅額科目 是多少沒關系吧?

彩麗老師 解答

2019-08-09 16:41

這個沒有影響,只要應交稅費-應交增值稅 這個二級科目的余額是對的就行

feeling 追問

2019-08-09 16:47

好的  謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-08-09 16:57

不客氣,祝你生活愉快!如果你對解答滿意請給五星好評

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相關問題討論
你好,可以不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-08-09 16:36:22
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-10 21:44:55
有留抵可以直接結(jié)轉(zhuǎn)下年。2019年不需要做特別處理。
2020-03-02 17:09:37
但是我之前都沒做,11月進項10000,銷項9000,我做的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(銷項)9000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項)10000 借:應交稅費-未交增值稅1000 我只做了這一步,12月沒開發(fā)票,所以1000就留底了,我12月份沒做賬務處理,可以嗎?
2020-01-05 17:28:24
同學你好 1.對的 2.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項 3.繳納增值稅
2021-01-10 07:47:45
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