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辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-09 15:43

借:其他應(yīng)付款  貸:其他應(yīng)收款

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借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
2019-08-09 15:43:30
同學(xué)您好! 在編制合并報(bào)表時(shí),應(yīng)抵銷(xiāo)母公司與子公司之間的往來(lái)款項(xiàng)。因此,抵銷(xiāo)分錄為:借:其他應(yīng)付款--子公司 3000,貸:其他應(yīng)收款--母公司 30000。這樣,合并報(bào)表中的相應(yīng)科目余額將為零,反映了集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)的抵銷(xiāo)情況。
2024-03-04 19:46:46
同學(xué)你好,理論上要做的,實(shí)際操作中,如果母公司沒(méi)有對(duì)其他應(yīng)收款進(jìn)行重分類(lèi),來(lái)填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。
2024-03-04 19:22:40
需要 母公司 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
2024-03-04 19:29:35
當(dāng)然了,財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,母子公司借錢(qián)相當(dāng)于左手到右手,根本就沒(méi)借出去,那個(gè)分錄就不能能算數(shù),要沖銷(xiāo)掉的
2020-05-30 10:04:21
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