老師,您好,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅的工資薪酬,申報(bào)個(gè)稅 問(wèn)
企業(yè)所得稅工資薪酬申報(bào)第一行填 “應(yīng)付職工薪酬” 科目貸方累計(jì)總額,含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費(fèi)等。 誤差調(diào)整:先核對(duì)明細(xì),需繳個(gè)稅的福利(如飯?zhí)酶@┭a(bǔ)報(bào)個(gè)稅;免個(gè)稅的(如合規(guī)出差誤餐費(fèi))正常入賬,確保稅會(huì)數(shù)據(jù)匹配。 答
老師,24年多提計(jì)了工資,25年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:之前的同事在 問(wèn)
是的,就是那樣做就行 答
老師,總分公司之間的資金調(diào)撥涉及那些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢, 問(wèn)
那個(gè)不需要交任何稅的,是內(nèi)部資金調(diào)撥 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,公司員工的電話(huà)費(fèi)能在公司報(bào)銷(xiāo) 問(wèn)
那個(gè)不能報(bào)銷(xiāo)的,是私人抬頭的 答
公司是有限公司,現(xiàn)在想在公司名稱(chēng)里加上“國(guó)際” 問(wèn)
必須涉及跨境業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本不低于100萬(wàn)元 答

一客戶(hù)退一部分貨,發(fā)票已認(rèn)證,我們應(yīng)該收到貨入庫(kù)并開(kāi)紅數(shù)發(fā)票對(duì)嗎,給對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
答: 你好,銷(xiāo)售方收到退回的貨入庫(kù),由購(gòu)買(mǎi)方先開(kāi)紅字發(fā)票信息表,審核通過(guò)后由銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票,同時(shí)重新開(kāi)具一張真正銷(xiāo)售了商品的藍(lán)字發(fā)票,一起給客戶(hù)
一張不該入賬的專(zhuān)票,已經(jīng)認(rèn)證了,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬上不想把這張發(fā)票做進(jìn)去,可以嗎?該怎么操作?
答: 那就只能不做賬處理了,只是填寫(xiě)申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理就是了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月認(rèn)證發(fā)票后發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)作廢。作廢原因?qū)Ψ介_(kāi)票信息有誤 當(dāng)月發(fā)現(xiàn),已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,還需要做哪些處理?
答: 你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,可以讓對(duì)方重新開(kāi)票





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秋的收獲 追問(wèn)
2019-08-09 13:56
彩麗老師 解答
2019-08-09 14:03
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