
收到18年的部分票據(jù)19年抵扣,那這部分抵扣的票據(jù)做賬是應(yīng)該做到抵扣當(dāng)月還是怎么呢?
答: 你好,抵扣到你認證的月份
我們給對方上月開了個發(fā)票27000.這個月收到款是26460,扣了540,給我們提供了個收據(jù),扣款540.請問這扣款怎么做賬啊,用收據(jù)做可以嗎?
答: 借銀行存款26460 財務(wù)費用…現(xiàn)金折扣540 貸應(yīng)收賬款27000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問已經(jīng)給對方打過款的也收到發(fā)票了,但是沒有抵扣的怎么做賬???
答: 你好 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),??貸:銀行存款

