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送心意

陳藝?yán)蠋?/b>

職稱注冊會計(jì)師,審計(jì)師

2019-08-08 19:48

外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷增值稅如何申報(bào)?

一般納稅人以一般貿(mào)易方式出口上述貨物計(jì)算銷項(xiàng)稅額公式:

銷項(xiàng)稅額=出口貨物離岸價(jià)格×外匯人民幣牌價(jià)÷(1+法定增值稅稅率)×法定增值稅稅率 

一般納稅人以進(jìn)料加工復(fù)出口貿(mào)易方式出口上述貨物以及小規(guī)模納稅人出口上述貨物計(jì)算應(yīng)納稅額公式: 

應(yīng)納稅額=(出口貨物離岸價(jià)格×外匯人民幣牌價(jià))÷(1+征收率)×征收率.

出口貨物視同內(nèi)銷征稅,內(nèi)外銷銷售額之間不需作會計(jì)分錄調(diào)整,視同內(nèi)銷補(bǔ)征稅金,應(yīng)作如下分錄:1、本年度出口貨物視同內(nèi)銷征稅

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;

2、對上年度出口貨物視同內(nèi)銷征稅

借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅.

計(jì)算出的銷項(xiàng)稅金抵減當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后再補(bǔ)繳稅款.

外貿(mào)企業(yè)發(fā)生出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷不需要在退稅系統(tǒng)中作任何的操作.

外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷增值稅如何申報(bào)?

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)處理怎么做?

答:本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅.

沖減出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入.

借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入

貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入

按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額.

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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2019-08-08 19:48:00
你好,有出口部分,就屬于外貿(mào)企業(yè)的
2018-11-28 14:47:13
您好,外貿(mào)企業(yè)出口不予退稅的,要求轉(zhuǎn)內(nèi)銷直接按內(nèi)銷開具發(fā)票,繳納稅款,或者按出口免稅,不退稅處理,也是可以的。
2019-06-27 17:29:26
之前沒有報(bào)出口吧
2019-05-16 20:16:07
您好,您是生產(chǎn)型企業(yè)是嗎
2020-03-29 11:33:56
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