
老師,公司6月份的時候發(fā)生了一筆成本支出,但是對方?jīng)]有開票給我們,所以6月當月我做了暫估成本,然后7月份對方開發(fā)票給我們了,請問7月份拿到這個發(fā)票的時候賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
答: 借主營業(yè)務(wù)成本,進項貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù)
成本發(fā)票未收到,銷售的發(fā)票已開出,成本的賬務(wù)要怎么做?
答: 你好,先暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做拓展訓(xùn)練的,我們前期把我們培訓(xùn)的成本支出了,但是我們收入未開發(fā)票,這樣導(dǎo)致前期虧損很多,后期把收入確認后利潤又太高,這種怎么避免呢
答: 您好!避免不了,除非你自己在開票之前就做好計劃。沒有收入先不開費用票。

