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送心意

俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-08-08 05:47

就是你出口100萬,退稅率9%,那就是100*(13%-9%)
實際中你不同的商品會有不同的退稅率

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你好,填第18欄
2016-12-09 21:39:47
將本期已認證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當月申報抵扣對應(yīng)的進項稅額,即必須在內(nèi)銷當月將有關(guān)進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣” 當單證收齊時,進項稅額轉(zhuǎn)出,按照出口收入與征退稅率差計算,填列附表18行 增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
就是你出口100萬,退稅率9%,那就是100*(13%-9%) 實際中你不同的商品會有不同的退稅率
2019-08-08 05:47:06
你好,要的,是要作進項稅額轉(zhuǎn)出的!
2022-03-13 17:22:44
和正常企業(yè)一樣啊
2017-09-13 15:54:12
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