老師請問,分公司2011年已經(jīng)開發(fā)票給聯(lián)通公司,有應(yīng)收賬款6萬元。之后分公司倒閉!委托聯(lián)通公司將應(yīng)收賬款6萬支付給總公司。2013年總公司收到了6萬元的款項。總公司又將這6萬元款項以現(xiàn)金方式支付給 原分公司負(fù)責(zé)人曾雷!請問總公司這個會計分錄要怎么做?
鴻華
于2019-08-07 22:52 發(fā)布 ??885次瀏覽
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文老師
職稱: 中級職稱
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您好,這是屬于代收代付的,借銀行存款6萬貸其他應(yīng)付款6萬,然后再付出去,借其他應(yīng)付款6貸銀行存款6
2019-08-07 22:57:42

你好!收到匯票沖減對方單位應(yīng)收賬款2.05萬。多余部分先放到其他應(yīng)付款科目下。將匯票轉(zhuǎn)給總公司沖減其他應(yīng)付款和分公司欠的2.05萬就可以。
2015-12-11 14:44:10

童鞋 你好 很高興為你解答
借:其他應(yīng)收款-總公司
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
收款時
借:銀行存款 8
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)1
貸:其他應(yīng)收款-總公司9
2024-07-12 18:52:02

?借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2022-07-06 09:54:39

你分公司還缺一記賬憑證,收到四通公司那筆沒有記賬: 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2014-09-22 09:53:42
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