
是這樣的,我介紹A公司和B公司合作,賺取利潤(rùn)差價(jià)(50的成本,B公司以100未稅賣(mài)給A公司,我賺其中差價(jià)30),A公司按照100未稅付款,并收取B公司的按照100未稅的增值發(fā)票。B公司按照30的利潤(rùn)差返利給我,那我還需要為這部分利潤(rùn)差為公司納稅嘛?我不是公司員工
答: 您好,您應(yīng)該開(kāi)具這發(fā)票給B公司的,B公司可以進(jìn)他的成本費(fèi)用,要不然他的利潤(rùn)高,實(shí)際是利潤(rùn)分給了您
客戶(hù)付的預(yù)付款,要求具開(kāi)增值稅發(fā)票,成本咋結(jié)轉(zhuǎn)啊,也沒(méi)有成本啊,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,利潤(rùn)太高了。
答: 你好!可以每月月末暫估成本,月初沖回。等到真實(shí)的成本發(fā)票到了再據(jù)實(shí)做賬。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)公司利潤(rùn)過(guò)大的話,在沒(méi)有成本票的情況下,還可以通過(guò)什么方式來(lái)減少稅款的繳納?
答: 你好 要要沒(méi)有辦法取得發(fā)票 季時(shí)可以暫估 可以晚點(diǎn)交稅 要是年報(bào)時(shí)再回不業(yè)發(fā)票就沒(méi)有辦法了 只能交稅






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