
老師,請(qǐng)問公司向股東借支了40000,6月份庫存現(xiàn)金32000,6月30日實(shí)際歸還了30000,但是記賬記了40000,6月底庫存現(xiàn)金成了負(fù)數(shù),6月的報(bào)表已經(jīng)申報(bào),請(qǐng)問7月要怎樣來調(diào)整?
答: 需要去稅局做財(cái)務(wù)報(bào)表的更正申報(bào)。 您要做一筆調(diào)整分錄 借:庫存現(xiàn)金 10000 貸:其他應(yīng)付款 10000
老板拿庫存現(xiàn)金私用怎么記賬
答: 你好!借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司是新開的裝飾公司,還沒庫存現(xiàn)金,今天其中一個(gè)股東用自己的錢買了一個(gè)電蚊液19塊,說要記賬,這樣怎樣做,又不用報(bào)銷回去
答: 借;管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)付款 如果確定不需要支付 了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入


王白石 追問
2019-08-07 17:26
張艷老師 解答
2019-08-07 17:29
王白石 追問
2019-08-07 17:29
張艷老師 解答
2019-08-07 17:30