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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 15:15

你好
借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-08-07 15:30

原材料為什么是增加呢

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-08-07 15:31

之前收到購(gòu)進(jìn)票的時(shí)候記了原材料增加了,現(xiàn)在收到對(duì)方的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票原材料不是減少嗎?

鄒老師 解答

2019-08-07 15:33

你好,是收到負(fù)數(shù)發(fā)票,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-08-07 15:38

是的

鄒老師 解答

2019-08-07 15:41

你好,那就做購(gòu)進(jìn)相反分錄
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-08-07 15:48

月末要對(duì)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?平時(shí)都是銷售再結(jié)轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2019-08-07 15:54

你好,當(dāng)月有實(shí)現(xiàn)收入嗎?

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-08-07 18:10

老師月末要沖減成本嗎?

鄒老師 解答

2019-08-07 18:13

你好,收入沖銷了就需要沖銷成本 
如果收入沒(méi)有沖銷,就不需要沖銷成本的

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你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-08-07 15:15:23
借成本費(fèi)用類科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2017-07-05 14:12:32
你好,整個(gè)發(fā)票需要紅沖的嗎?
2020-06-29 17:28:10
借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-09 11:14:29
借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-12-11 11:52:11
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