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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-08-07 14:12

你好 補提7月社保也需要通過應付職工薪酬來計提

依然悠揚 追問

2019-08-07 14:26

6月計提3168,7月交費4224,補計提:是借管理費用-社保1056,貸:應付職工薪酬-保險費1056?這樣不平衡???

答疑蘇老師 解答

2019-08-07 14:32

你好 借方應付職工薪酬是4224

依然悠揚 追問

2019-08-07 14:45

3168改成4224?

答疑蘇老師 解答

2019-08-07 14:46

你好 是的  是這樣的

依然悠揚 追問

2019-08-07 14:47

好的,謝謝老師,非常感謝

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相關問題討論
你好 補提7月社保也需要通過應付職工薪酬來計提
2019-08-07 14:12:39
借:管理費用等--社保 貸:應付職工薪酬--社保費
2018-08-13 15:38:46
公司幫非員工代繳社保,分錄如下
2020-04-23 11:39:41
你好,需要計提 計提,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保 繳納,借;應付職工薪酬-社保 , 貸;銀行存款等科目
2019-12-06 11:35:38
沒有計提分錄,就是直接繳納的分錄 借:管理費用--其他 貸:銀行存款 注意這個款項是與公司經(jīng)營無關的支出,到所得稅匯算清繳時,要做納稅調整的。
2019-09-27 13:14:15
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