- 送心意
鑫鑫老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-08-06 22:26
新的會計準則
1、工會經費計提時:
借:管理費用-工會經費
貸:應付職工薪酬一工會經費
2、工會經費交納時:
借:應付職工薪酬-工會經費
貸:銀行存款
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要先計提的哦,企業(yè)繳納的工會經費,上級總工會組織會按一定的比例返還給企業(yè)的工會組織,作為企業(yè)工會組織的活動經費。如果企業(yè)工會組織單獨建立了工會經費核算賬戶,那么,返還的工會經費應直接進入工會組織的賬戶,作為工會組織收入進行核算。如果企業(yè)工會組織沒有單獨建立工會經費核算賬戶,那么,返還的工會經費應當進入企業(yè)財務部門的賬戶進行核算。收到返還工會經費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應付款——工會經費”科目。工會組織支付活動經費時,借記“其他應付款——工會經費”科目,貸記“銀行存款”(或現(xiàn)金)科目。
2020-04-01 17:08:28

上述分錄處理正確,分錄處理完全正確。
2020-02-28 09:51:52

你好,最好通過應付職工薪酬走,它屬于職工薪酬范圍
2019-11-21 18:51:51

另外我們跟其他公司借用的員工,工資也由其他工資代開,這個我們雙發(fā)簽訂個協(xié)議再如下做:
1、計提時:借:生產成本 貸:其他應付款-勞務費
2、發(fā)放時:借:其他應付款-勞務費 貸:銀行存款,這個這樣做可以嗎?要不我們企業(yè)入工資成本這款就太少了,企業(yè)就得多繳稅?謝謝老師!
2017-03-17 10:24:04

給員工該發(fā)放的發(fā)放吧,不需要發(fā)放的計入未分配利潤
2017-03-06 12:05:47
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