9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

請問在下面增值稅的課節(jié)里,如下劃線部分,我存在的問題是:既然購進(jìn)稅控系統(tǒng)按固定資產(chǎn)核算,那么怎么不像之前章節(jié)購入固定資產(chǎn)時(shí):【1】借記1固定資產(chǎn)2應(yīng)交費(fèi)稅—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:略。而只借記:固定資產(chǎn)哪?【2】抵減時(shí)咋不是借記:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)而是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用,這里用管理費(fèi)用做貸方咋能體現(xiàn)是減稅???
答: 期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
公司用于研發(fā)的固定資產(chǎn),當(dāng)月全部進(jìn)入費(fèi)用,分錄這樣做可以不?借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:固定資產(chǎn) ,或者 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:累計(jì)折舊?
答: 你好!進(jìn)了固定資產(chǎn)科目,就一定要按每期折舊進(jìn)入費(fèi)用;要想一次性進(jìn)費(fèi)用,就不要通過固定資產(chǎn)科目了,直接購入時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購買固定資產(chǎn),費(fèi)用20000,是借:固定資產(chǎn)20000還是借固定資產(chǎn)16600,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
答: 取得增值稅專用發(fā)票,對應(yīng)的稅額就進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),如果是普通發(fā)票,就全額計(jì)入固定資產(chǎn)。


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2019-08-06 19:21
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