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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-06 16:23

你好,應(yīng)當把發(fā)票退回對方,按實際金額開具發(fā)票入賬才是的

紫伊藤 追問

2019-08-06 16:24

老師,7月份不知道發(fā)票金額錯了,已經(jīng)認證了

鄒老師 解答

2019-08-06 16:28

你好,那需要讓對方開具8000的負數(shù)發(fā)票

紫伊藤 追問

2019-08-06 16:30

老師,現(xiàn)在收到這張錯的加工費 ,分錄怎么做呢?是委托加工物資——加工費的

鄒老師 解答

2019-08-06 16:35

你好,借;委托加工物資,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸銀行存款等科目

紫伊藤 追問

2019-08-06 17:00

老師 ,收到負數(shù)發(fā)票怎么做呢

鄒老師 解答

2019-08-06 17:05

你好,借;銀行存款等科目,貸;委托加工物資,應(yīng)交稅費(進項稅額)

紫伊藤 追問

2019-08-06 17:50

不是 進項稅額轉(zhuǎn)出 嗎

鄒老師 解答

2019-08-06 17:51

你好,收到負數(shù)發(fā)票是進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好,應(yīng)當把發(fā)票退回對方,按實際金額開具發(fā)票入賬才是的
2019-08-06 16:23:53
計提暫估值為0,小于才需要暫估
2019-06-30 00:41:17
這個只能按發(fā)票做,這個沒有收款做應(yīng)收賬款 沒有付款做應(yīng)付賬款掛著,后面實務(wù)中一般是現(xiàn)金慢慢沖掉這個
2020-05-22 10:26:27
你多開的那些可以代替無票收入的 正常確認收入的。
2020-06-30 11:48:47
你好,發(fā)票多開了應(yīng)當作廢,按正確金額開具發(fā)票才是啊
2019-06-01 09:09:35
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