
上月發(fā)票紅沖,這月申報(bào)填表二的時(shí)候提示我,本期抵扣金額為0,是對(duì)的嘛
答: 你是購(gòu)買(mǎi)方么,你之前抵扣么?
我1月開(kāi)了增值稅發(fā)票,2月進(jìn)行了紅沖,申報(bào)的時(shí)候抵扣掉紅沖金額提交不了
答: 你好!這樣的你可以去上門(mén)申報(bào)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,發(fā)票原先開(kāi)的品種是(復(fù)方)板藍(lán)根,發(fā)票沖紅沖成了品種 板藍(lán)根,金額一致,發(fā)票對(duì)方已抵扣稅,現(xiàn)在這邊要怎么弄?
答: 你要做賬沖掉收入和稅額.
老師,跨月紅沖發(fā)票,如果對(duì)方?jīng)]有抵扣發(fā)票,我把他的發(fā)票拿過(guò)來(lái),紅沖作帳,那如果對(duì)方發(fā)票抵扣了的話 怎么辦?
是購(gòu)買(mǎi)方,銷(xiāo)售方開(kāi)了紅沖發(fā)票給我們,那我報(bào)稅時(shí)銷(xiāo)售額要不要減去紅沖的金額 (發(fā)票已抵扣)

