
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報表了收入也填負(fù)數(shù)
您好,當(dāng)月開具去年增值稅紅字發(fā)票,已做退稅處理,整數(shù)發(fā)票已有工程項(xiàng)目地預(yù)繳,紅字發(fā)票金額怎么填在增值稅申報表?
答: 你好,正數(shù)加負(fù)數(shù)合計(jì)填寫在你的銷售額里面。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是建筑企業(yè),7月有異地預(yù)繳稅款,當(dāng)月開具紅字發(fā)票和開具正常專票金額相等,正好相抵,故無銷售額。填寫增值稅申報表時,附表四預(yù)繳增值稅的本期發(fā)生額自動出現(xiàn)當(dāng)月預(yù)繳數(shù),系統(tǒng)報錯。請問這種情況要怎么處理?
答: 預(yù)繳的要去稅局改的,一般手動改不了


蕭蕭maria 追問
2019-08-06 14:13
樸老師 解答
2019-08-06 14:31