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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-08-06 11:22

1、首先,進項稅額不能暫估的。
2、不會的,加計扣除金額會結轉至應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)科目的

受傷的綠草 追問

2019-08-06 11:29

那轉出未交增值稅科目也不得平嗒

張艷老師 解答

2019-08-06 11:31

還會再做一筆分錄
借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
      貸:應交稅費--未交增值稅
次月繳納時
借:應交稅費-未交增值稅
 貸:銀行存款

受傷的綠草 追問

2019-08-06 13:45

好的,謝謝張老師哈

張艷老師 解答

2019-08-06 14:11

您客氣了,祝您學習愉快,工作順利

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1、首先,進項稅額不能暫估的。 2、不會的,加計扣除金額會結轉至應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)科目的
2019-08-06 11:22:56
領用自產(chǎn)產(chǎn)品按成本價入賬 ,用外購的商品進項可以抵扣
2019-11-18 21:38:22
你好,現(xiàn)在農產(chǎn)品的稅率是9%,采購時:借:原材料 10 借:進項稅-應次稅費(進項稅額) 0.9 貸:現(xiàn)金 10.9 .全部生產(chǎn)領用 借:生產(chǎn)成本9.9 借:進項稅-加計扣除0.1 貸:原材料 10
2019-08-04 11:27:34
第一個可以的,第二個修改一下 借生產(chǎn)成本91-91*1% 應交稅費應交增值稅進項91乘以1% 貸原材料91。
2023-04-24 14:51:37
您好!要的。領用的是計入生產(chǎn)成本-原材料 貸原材料
2017-12-28 10:18:49
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