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木白木易
于2019-08-06 11:09 發(fā)布 ??959次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-08-06 11:10
您好借:銀行存款貸:其他收益 10
木白木易 追問
2019-08-06 11:12
那加急抵減的進項稅分錄怎么做
bamboo老師 解答
實際抵減的時候?qū)懛咒?br/>借:應交稅費——未交增值稅貸:其他收益貸:銀行存款
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進項稅額加計抵減10元 所以已交稅金100元需要退稅10元 已退回銀行賬戶 分錄怎么做
答: 您好 借:銀行存款 貸:其他收益 10
未抵扣完的進項稅額被轉(zhuǎn)出退到公司的銀行賬戶上面,分錄怎么做呢
答: 你好同學,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,5月份公司銀行賬戶變動,7-9月份收的的進項發(fā)票,發(fā)票上還是沒變動前的銀行信息,這些票需要退回去么
答: 你好在三個月變更以內(nèi)的收到可以收下的。
老師,公司開進來的進項專票,采購款可以不走銀行賬戶嗎
討論
公司購買材料,貨款已付清,賬目怎么做/借:原材料 應交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款 還是 借:借:原材料 應交增值稅--進項稅額 貸 :應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
我理解不了為什么進項稅的 加計抵減稅額 錄入銀行存款科目?這樣我不是賬目,比實際多付了2593.26元嗎?..到時候銀行賬目不是會不一樣嗎?
這張憑證的發(fā)票在國稅電子稅務局報異常了,然后我就填報了有問題,那我之后還需要做哪些操作?賬里這張憑證直接紅沖嗎?但當時是銀行轉(zhuǎn)賬的,電子稅務局里進項稅額轉(zhuǎn)出是不是填表二,是填在異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額里嗎?
員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 進項轉(zhuǎn)出時:借 管理費用-福利費 貸 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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木白木易 追問
2019-08-06 11:12
bamboo老師 解答
2019-08-06 11:12