
我們7月份的時候查補了稅率調(diào)整的增值稅額,應該如何記賬呢?就是原本是3月份的收入,在4月份才確認,補繳了全部的稅額,然后作為留抵后續(xù)。
答: 同學。你交納的這部分稅金也就是后面繼續(xù)抵扣的,是作為應交稅費-留抵稅額處理。
多選 2.以下有關(guān)納稅人增值稅會計處理檢查調(diào)整專門賬戶表述正確的有(?。?。A.增值稅納稅人在稅務(wù)機關(guān)對其增值稅納稅情況進行檢查后,凡涉及到增值稅涉稅賬務(wù)調(diào)整的,應設(shè)立“應交稅費——增值稅檢查調(diào)整”專門賬戶B.凡檢查后應調(diào)減賬面進項稅額或調(diào)增銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記有關(guān)科目,貸記“應交稅費——增值稅檢查調(diào)整”科目C.凡檢查后應調(diào)增賬面進項稅額或調(diào)減銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記有關(guān)科目,貸記“應交稅費——增值稅檢查調(diào)整”科目D.全部調(diào)賬事項入賬后,應結(jié)出“應交稅費——增值稅檢查調(diào)整”賬戶的余額,并對余額進行處理,處理之后,“應交稅費——增值稅檢查調(diào)整”賬戶無余額
答: 努力學習的小天使你好: 選項c是錯的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應交稅費增值稅進項稅額記賬是記多了,是紅字借方調(diào)整還是貸方呀?
答: 你好多做了紅字,在借方就可以,或者是貸方都行。


???? 追問
2019-08-06 10:44
陳詩晗老師 解答
2019-08-06 10:46