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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-08-06 10:36

同學。你交納的這部分稅金也就是后面繼續(xù)抵扣的,是作為應交稅費-留抵稅額處理。

???? 追問

2019-08-06 10:44

那借方應該計入什么呢?貸方應該計入什么呢

陳詩晗老師 解答

2019-08-06 10:46

你交納
借:應交稅費-留抵稅額等
應交稅費-未交增值稅等
貸:銀行存款

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同學。你交納的這部分稅金也就是后面繼續(xù)抵扣的,是作為應交稅費-留抵稅額處理。
2019-08-06 10:36:23
努力學習的小天使你好: 選項c是錯的。
2021-09-27 10:35:51
同學你好,是的,同時,再做分錄,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項。
2023-03-28 09:20:43
你好多做了紅字,在借方就可以,或者是貸方都行。
2021-07-02 10:27:48
你好,應當重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的
2020-01-03 15:28:35
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