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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-06 09:59

你好,需要在計提的時候,分別計入管理費用,制造費用科目核算

小會計 追問

2019-08-06 10:12

那假如我現(xiàn)在支付社保11000吧,其中3000是管理人員的,我現(xiàn)在做會計分錄咋個處理呢?

鄒老師 解答

2019-08-06 10:18

你好
借;管理費用  3000,制造費用  8000,貸;應(yīng)付職工薪酬 11000
借;應(yīng)付職工薪酬 11000,貸;銀行存款

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你好,需要在計提的時候,分別計入管理費用,制造費用科目核算
2019-08-06 09:59:39
行政管理人員社保費的會計分錄一般是: ①應(yīng)付職工薪酬—社會保險費:借:應(yīng)付職工薪酬(貸方);貸:社會保險費(借方); ②應(yīng)交社會保險費:借:應(yīng)交社會保險費(貸方);貸:銀行存款(借方); 拓展知識:企業(yè)在支付社會保險費時,需要同時扣除職工的薪酬,即從職工的應(yīng)發(fā)工資中直接扣除應(yīng)付社會保險費部分。這樣一來,職工實際收到的工資才是最終的應(yīng)發(fā)工資,而企業(yè)才不會出現(xiàn)雙付的情況。
2023-02-25 13:22:52
寬帶計入預(yù)付賬款,按照實際使用月攤銷攤銷,計入辦公費用,座機(jī)光貓直接計入辦公費用。社保是管理費用,后面明細(xì)科目社保費。
2020-01-05 23:30:07
你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
同學(xué),你好 首先,需要做計提分錄: 借:管理費用-社保、公積金 23694 施工成本-社保 、公積金 8679 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)部分(社保、公積金)15009.3 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 47382.3 銀行實際支付時: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 47382.3 貸:銀行存款 47382.3 注意:這里的社保和公積金最好是分開列示
2021-05-26 18:51:18
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