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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-08-05 22:45

同學
對于交接的差異,你首先需要清查差異原因,然后再進行調(diào)賬處理

曉萍 追問

2019-08-06 09:07

問他們也不知道,

曉萍 追問

2019-08-06 09:07

現(xiàn)在庫存怎么弄

陳詩晗老師 解答

2019-08-06 09:10

你接手了就是你的事情了
你起碼要去查原因
查不清楚再向領導反映,計入相關的管理費用處理

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相關問題討論
同學 對于交接的差異,你首先需要清查差異原因,然后再進行調(diào)賬處理
2019-08-05 22:45:40
同學您好,不同產(chǎn)品不能混在一起算的,第一個是少10,第二個是多30
2021-04-22 21:29:53
轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本吧
2017-07-31 16:31:49
本月的減去上月的,正數(shù)未增加,負數(shù)為減少
2021-03-26 16:01:17
是的,你的理解很對
2020-05-22 15:40:30
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