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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-05 20:45

你重新開200萬不是20萬么,那需要交增值稅了啊,那沖回之前借應收-20萬6千,貸主營業(yè)務收入-20萬,貸應交增值稅-6千。

洋洋得意 追問

2019-08-05 20:47

老師那我上個季度借應交增值稅6千,貸營業(yè)外收入用不用紅沖?

maize老師 解答

2019-08-05 20:48

不需要沖回,那個是增值稅減免轉(zhuǎn)的,之前不需要交稅就不處理之前分錄

洋洋得意 追問

2019-08-05 20:56

老師,上季度我結轉(zhuǎn)了成本,借主營業(yè)務成本19萬,貸庫存商品19萬,這個季度我該怎么作分錄?

maize老師 解答

2019-08-05 20:59

你這個是退貨么?那沖回這個借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)

洋洋得意 追問

2019-08-05 20:59

老師,是退貨

maize老師 解答

2019-08-05 21:00

借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)

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你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,你是季度報稅的話,季度末再結轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
您好 請問收到金額多少
2020-04-02 22:24:15
你好,增值稅減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
2018-10-09 10:00:39
你好! 季度營業(yè)額低于30萬,免增值稅的
2019-04-06 20:10:59
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