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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-05 09:38

你好,借;應付賬款  37800 ,貸;銀行存款  37600,營業(yè)外收入 200

珍愛 追問

2019-08-05 09:53

當時付款時做的是
借應付賬款37600
    貸銀行存款37600
現(xiàn)在是不是需要補做一個分錄
借應付賬款200
   貸營業(yè)外收入200

鄒老師 解答

2019-08-05 09:54

你好,是的,現(xiàn)在需要補做這個分錄
借應付賬款200
貸營業(yè)外收入200

珍愛 追問

2019-08-05 09:57

有人說讓直接做
借應付賬款200
    貸生產(chǎn)成本200
這樣做合理嗎?

鄒老師 解答

2019-08-05 09:58

你好,這個是對貨款的減免,不是去沖銷成本的

珍愛 追問

2019-08-05 10:03

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-05 10:06

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應付賬款。借:應付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好,借;應付賬款 37800 ,貸;銀行存款 37600,營業(yè)外收入 200
2019-08-05 09:38:17
您好 借 應付賬款 貸 銀行存款
2019-04-17 17:03:45
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
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