
小規(guī)模增值稅減免,分錄可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?
答: 你好,不對的 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?
增值稅減免是這樣做分錄嗎借:營業(yè)外收入-減免稅額。貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
答: 你好,你這是減免的哪個稅款?你這么做銷項增加了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
軟件企業(yè)增值稅退稅的分錄?是下面這樣嗎 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 再做結(jié)轉(zhuǎn)免交稅款借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:補(bǔ)貼收入借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)是補(bǔ)貼收入還是營業(yè)外收入??
答: 你好,貸:營業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入


???! 追問
2019-08-04 10:42
maize老師 解答
2019-08-04 10:47
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2019-08-04 10:56
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2019-08-04 10:56
maize老師 解答
2019-08-04 11:20
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2019-08-04 11:21
maize老師 解答
2019-08-04 15:56