
公司有自己的門店,因為庫存商品太多,對公打貨款給供應(yīng)商,但是沒有讓供應(yīng)商開發(fā)票。入賬入借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方金額越來越大,需要怎么處理
答: 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 正常做入庫,要不一直掛賬
老師,我們是小規(guī)模納稅人 關(guān)于貨到票未到以及付款的分錄,我還是不明白。比如一月份進的貨,貨到,沒票沒支付:借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商)銷售有收入:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開:借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商貸:銀行存款比如5月才開票,收到發(fā)票后:借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商)借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商(紅字)貸:銀行存款(紅字)借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商貸:銀行存款老師,請問是這樣做賬嗎?
答: 3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商) 負數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品負數(shù),按正確做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費-進項稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。


莊小白 追問
2019-08-03 15:42
郭老師 解答
2019-08-03 15:46
莊小白 追問
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2019-08-03 19:46