
老師,我們公司有應收賬款和應付賬款好多年都掛著余額,應收收不回來了,應付是對方不開發(fā)票了,請問這個怎么處理?怎么做會計憑證?
答: 你好;? ?到時 收入這塊走壞賬處理 應收賬款 ; 應付賬款不開票的做費用成本去。 匯算調(diào)整;??
比如說這個月我轉(zhuǎn)了款給別的公司,他還沒有開發(fā)票給我,我掛賬應該是掛在應收賬款,還是掛在應付賬款?
答: 你好,需要通過預付賬款科目核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
款已付,未收到發(fā)票,應記入應收賬款還是應付賬款
答: 你好同學,建議你放到預付賬款里面 如果沒有單獨設置預付賬款,建議你放到應收賬款里面


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2019-08-03 14:07
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