
老師,我們之前是代賬公司做的外賬,只要當(dāng)月買了材料同時(shí)有銷售他們就按購入金額結(jié)轉(zhuǎn)成本了,六月底原材料余額是0了,實(shí)際原材料還有一些,七月份沒有購入材料,但是有銷售,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?
答: 看下庫存里面的還有哪些材料,把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖了
去年以前的會(huì)計(jì)在一個(gè)月把以前所有的原材料余額全部一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在稅局讓自查,這個(gè)我該怎么寫啊
答: 你好,你可以說明是什么原因,然后做調(diào)整分錄沖銷就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下,我有一個(gè)單位在產(chǎn)品和原材料負(fù)數(shù) 為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 進(jìn)77282.91-42082.89-結(jié)轉(zhuǎn)成本3500.1 但貸方余額4萬多 我進(jìn)貨了7萬多,紅沖了4萬多,結(jié)轉(zhuǎn)成本3萬多 這個(gè)月有紅沖的,這個(gè)正常嗎?
答: 你好,原材料發(fā)票有未到賬的嗎?產(chǎn)成品的話應(yīng)該是你們的成本轉(zhuǎn)多了。
老師,外賬原材料不夠領(lǐng)用,要確定數(shù)量與金額才可以做暫估入庫?本月已沖暫估入庫,前幾個(gè)月有退貨,前幾個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)成本能不能調(diào)一下?
老師,我公司外賬前幾個(gè)月有退貨,這幾個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)成本能不能調(diào)一下。 因?yàn)橹皶汗懒撕芏嘣牧?。要怎樣來調(diào)呢?
老師,幫我看一下原材料余額在貸方數(shù)量為負(fù)數(shù),多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在要怎么做賬需要沖回嗎
老師,麻煩幫我看一下原材料余額貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。應(yīng)該怎么處理?
原材料出現(xiàn)貸方余額,成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,可是已經(jīng)繳了稅款,并且這還是跨年,應(yīng)該怎么辦呢


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2019-08-03 13:47
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