
年末進(jìn)項(xiàng)有留抵稅額,怎樣寫好會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了 轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額表示留抵
本月沒有銷項(xiàng),進(jìn)賬稅額月末留抵,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好!留底的不需要做分錄。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本期銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng),但上期有留抵稅額,本月不須繳稅,月末這筆會(huì)計(jì)分錄要寫嗎?怎么寫?
答: 你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅處理的
本期只有銷項(xiàng)稅,沒有進(jìn)項(xiàng),但上期有留抵稅額,本月要繳稅,月末這筆會(huì)計(jì)分錄要怎么寫
銷項(xiàng)8719.80,進(jìn)項(xiàng)10899.45,增值稅留抵稅額2179.65,加計(jì)遞減稅額留抵1089.95,會(huì)計(jì)分錄怎么寫??????
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末增值稅有留抵,怎么做會(huì)計(jì)分錄





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