兩個(gè)公司共用一塊水表,收到票的一方可以給另一個(gè) 問
您好,可以給對(duì)方開票的, 答
老師,我想問一下,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,第24行,彌補(bǔ) 問
您好,如果以前有沒有彌補(bǔ)完的,自動(dòng)填進(jìn)去的 答
為什么廣州的公司不用做受益人信息備案,深圳的公 問
受益人信息備案是全國(guó)性政策,只是各地推進(jìn)時(shí)間不同 答
有沒有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
老師,我們跟A公司有業(yè)務(wù)合作,B公司是100%控股A公司 問
您好,不能,和哪個(gè)簽的合同,就由哪個(gè)開票 答

您好,8月份開具的發(fā)票8月15號(hào)前可以認(rèn)證申報(bào)7月份的稅可以抵扣嗎?
答: 你好不可以的 只能抵扣8月
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票可以部分申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)票沖紅嗎
答: 你好,可以開部分負(fù)數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我是購(gòu)買方,19年8月銷貨方給我開具了專票,未認(rèn)證。其中有一項(xiàng)金額對(duì)方開錯(cuò),要求我方開具紅字信息表,在19年11月給銷貨方開具紅字信息表時(shí)填的是未抵扣,當(dāng)月銷貨方把部分紅字發(fā)開過來了,今年認(rèn)證發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn),這張去年8月銷貨方開的發(fā)票是沖紅發(fā)票,我方認(rèn)證不了,這種情況怎么處理,購(gòu)貨方和銷貨方都該怎么處理
答: 你好,紅字發(fā)票是不用認(rèn)證的。


甜美的啞鈴 追問
2019-08-02 17:11
meizi老師 解答
2019-08-02 17:23